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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 603001
Data de emissão 03/06/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Valor Empenhado R$ 600,00
Valor Liquidado R$ 600,00
Valor Pago R$ 600,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS A SERVIDORA LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS EM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS, NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2022.
CPF do Ordenador ***509183**
Dados do Credor
Nome do Credor MARIA DO AMPARO DA SILVA
CPF/CNPJ ***457963**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade PEDRO LAURENTINO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS A SERVIDORA LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS EM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS, NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/06/2022 9 1 600,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
03/06/2022 600,00